Factura electrónica de venta Factura borrador Factura anulada Nota crédito de una factura electrónica de venta Nota crédito borrador Nota crédito anulada de una factura electrónica de venta Devolución de proveedor Soporte en adquisición efectuada a no-obligados a facturar Factura de proveedor

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Agofer S.A.S. NIT 800.216.499–1:

  • Autorretenedor Res. №0010 1994-02-11
  • Gran contribuyente Res.DIAN №200 2024-12-27
  • Régimen Común y Agente Retenedor de IVA
  • Actividad Económica CIIU 4752
WhatsApp 310 674 4444
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Description:

Orden de compra:

Ref.:

Asesor comercial:

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Peso teórico total:

kg

Description Quantity Unit Price Disc.% Amount Total Price IVA
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Observaciones:

Barras corrugadas para refuerzo de concreto

  • Revise y conserve las etiquetas; lo exige la Res.1856 de 2017

Estimado cliente, es importante que tenga en cuenta que el producto que está adquiriendo ha sido catalogado por nuestra área de calidad como no conforme, ya que presenta uno o más defectos según la norma de fabricación correspondiente. Por lo anterior, Agofer no recibirá ningún tipo de queja o reclamación asociada al mismo ni entregará certificado de calidad.

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Favor realizar sus pagos a la
Cuenta Corriente 210-05341-9
Banco de Occidente

Ésta es una representación gráfica de la factura electrónica, que para todos sus efectos cumple con lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio, y en el Decreto 2242 de 2015. Esta factura cumple, para todos sus efectos, con lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador salvo estipulación al contrario en esta misma factura. Solo se aceptan devoluciones dentro de los diez días calendario siguientes a la recepción de la mercancía, conforme al Art. 2 de la Ley 1231 de 2008, y no se aceptan reclamos después de diez días de recibida la factura. Esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo, acorde al Art. 640 del Código de Comercio. Firmada la presente, el cliente autoriza a ser consultado y reportado en bases de datos y centrales de riesgos, y confirma la autorización dada a Agofer para almacenar y tratar sus datos personales según la Ley 1581 de 2012. La celebración del presente contrato se realiza únicamente en las jurisdicciones donde Agofer está matriculado ante cámara de comercio. Todo material es entregado al cliente en las instalaciones de Agofer. La actividad de transporte de mercancías no es ejecutada por Agofer: es asumida por el cliente a través de terceros no vinculados a la Compañía. Este documento es prueba de la negociación realizada entre el cliente y Agofer S.A.S. en la jurisdicción de . El cierre de esta venta es realizado únicamente por el personal autorizado en nuestra sucursal en dicha ciudad.

Los empleados de Agofer tienen prohibido recibir dinero en efectivo. Por favor haga sus consignaciones únicamente en la cuenta corriente
210-05341-9 del Banco de Occidente o a cuentas verificadas de Agofer S.A.S., o directamente en nuestras sucursales en el área de caja. Reclame siempre su recibo oficial de caja. Si paga con cheque, hacerlo a nombre de Agofer S.A.S., utilizando sello restrictivo con la anotación «Páguese únicamente al primer beneficiario», y cruzarlo. Agofer no responderá por pagos de clientes realizados sin cumplir con lo anterior.
Verifique la mercancía al momento de ser entregada; Agofer no se hace responsable por faltantes o deterioro detectados después de entregado el material o que no cuenten con su correspondiente anotación o señalamiento en la factura o remisión, ni por vicios sobre el mismo que sean suceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos.
Para aceptar o rechazar esta factura, consulte el mensaje enviado vía correo electrónico y sus documentos adjuntos.

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